1.《关于新形势下党内政治生活的若干准则》规定,对违反规定的,要严肃追究纪律和法律责任。()【易】
A. 正确
B. 错误
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2.按照队伍管理权限和职责分工,领导责任分为主要领导责任和重要领导责任。()【易】
A. 正确
B. 错误
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3.主要领导责任,是指领导干部在其职责范围内,对应管的工作或者参与决策的工作不履行或者不正确履行职责,对队伍发生违纪违法案件应负的次要领导责任。()【中】
A. 正确
B. 错误
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4.主要领导责任,是指领导干部在其职责范围内,对直接主管的工作不履行或者不正确履行职责,对队伍发生违纪违法案件应负的直接领导责任。()【中】
A. 正确
B. 错误
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5.国家综合性消防救援队伍发生违纪违法案件,情节严重、影响恶劣的,只需追究主要领导责任和重要领导责任。()【易】
A. 正确
B. 错误
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6.受到问责的领导干部,视情取消当年年度考核评优和评选各类先进的资格。()【中】
A. 正确
B. 错误
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7.责任人对处理决定不服的,可以在收到责任追究决定之日起三个月内向决定机关书面申诉。()【中】
A. 正确
B. 错误
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8.责任追究决定应当以书面形式下达,写明责任追究事实、依据、追究方式、批准组织、生效时间、申诉期限等,送达领导干部本人及其所在党组织。()【易】
A. 正确
B. 错误
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9.处分决定自作出之日起生效,处分期自处分决定生效之日起计算。()【易】
A. 正确
B. 错误
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10.对消防救援人员的处分种类,依次以警告为最轻处分,撤职为最重处分。()【易】
A. 正确
B. 错误
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11.消防救援人员违法违纪行为情节轻微,且具有从轻或减轻情形之一的,可以对其进行谈话提醒、批评教育、责令检查或者予以诫勉,免予或者不予处分。()【易】
A. 正确
B. 错误
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12.消防救援人员犯罪,因过失犯罪被判处有期徒刑,刑期超过两年的,予以开除。()【易】
A. 正确
B. 错误
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13.因过失犯罪被判处管制、拘役或者三年以下有期徒刑的,一般应当予以开除;案件情况特殊,予以撤职更为适当的,可以不予开除,但是应当报请上一级机关批准。()【易】
A. 正确
B. 错误
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14.消防救援人员因犯罪被单处罚金,或者犯罪情节轻微,人民检察院依法作出不起诉决定或者人民法院依法免予刑事处罚的,予以开除。()【中】
A. 正确
B. 错误
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15.消防救援人员同时有两个以上需要予以处分的行为的,应当分别确定处分。()【易】
A. 正确
B. 错误
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16.被反映人已离开消防救援队伍的问题线索,应当转其党组织关系所在单位或者属地纪检监察机构处置。()【易】
A. 正确
B. 错误
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17.被审查人犯有严重错误已不适宜担任现任职务,或者因对抗、阻挠、干扰、破坏对其问题的查处,妨碍审查工作开展的,应当依照组织程序予以停职检查。()【易】
A. 正确
B. 错误
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18.联系点下基层指导、调研、帮扶既要到好的地方去总结经验,也要到困难较多、情况复杂的地方去解决问题,做到听真话、察实情、求实效,不给基层增加负担,树立良好形象。()【易】
A. 正确
B. 错误
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19.党员领导干部离职或者退(离)休后违反有关规定担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事等职务,情节较轻的,给予警告或者严重警告处分;情节较重的,给予撤销党内职务处分;情节严重的,给予开除党籍处分。()【难】
A. 正确
B. 错误
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20.参加旨在反对党的领导、反对社会主义制度或者敌视政府等组织的,对策划者、组织者和骨干分子,给予开除党籍处分。对其他参加人员,情节较轻的,给予警告或者严重警告处分;情节较重的,给予撤销党内职务处分;情节严重的,给予留党察看处分。()【难】
A. 正确
B. 错误
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21.参加迷信活动,造成不良影响的,给予警告或者严重警告处分;情节较重的,给予撤销党内职务或者留党察看处分;情节严重的,给予开除党籍处分。()【易】
A. 正确
B. 错误
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22.遇到国家财产和群众生命财产受到严重威胁时,能救而不救,情节较重的,给予警告、严重警告或者撤销党内职务处分;情节严重的,给予留党察看或者开除党籍处分。()【易】
A. 正确
B. 错误
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23.工作中不负责任或者疏于管理,贯彻执行、检查督促落实上级决策部署不力,给党、国家和人民利益以及公共财产造成重大损失的,给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。()【易】
A. 正确
B. 错误
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24.审计机关按照国家有关规定,对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负()的履行情况,进行审计监督。【易】
A. 领导责任
B. 法律责任
C. 经济责任
D. 行政责任
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25.社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的,审计机关按照国务院的规定,有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行()。【易】
A. 审计
B. 审查
C. 核查
D. 认定
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26.审计机关实行审计业务质量检查制度,对其()的审计业务质量进行检查。【易】
A. 业务部门、派出机构和下级审计机关
B. 业务部门、派出机构
C. 业务部门和下级审计机关
D. 业务部门
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27.内部审计机构在利用外部专家服务之前,应当与外部专家签订书面协议,协议内容不包括()。【易】
A. 外部专家服务的目的、范围及相关责任
B. 外部专家利用相关资料的范围
C. 对保密性的要求
D. 对外部专家专业胜任能力的评价
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28.编制年度审计计划前应当重点调查了解的情况包括()。【易】
A. 组织的战略目标
B. 对相关业务活动有重大影响的计划和合同
C. 相关人员的能力及岗位的尽其变动
D. 以上都是
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29.审计机关依照法律规定()行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。【易】
A. 依法
B. 独立
C. 自主
D. 平等
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30.内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,并对采用的()负责。【易】
A. 审计报告
B. 审计意见
C. 审计结果
D. 审计问题
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31.内部审计机构和人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到()。【易】
A. 独立客观公开保密
B. 独立客观廉洁胜任
C. 独立客观公正保密
D. 诚信客观胜任保密
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32.结果沟通是内部审计机构与被审计单位、组织适当管理层就审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见和审计建议进行的讨论和交流,一般可以采取的方式是()。【易】
A. 书面或口头
B. 电话或邮件
C. 书面或电子
D. 口头或传真
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33.内部审计机构可以根据实际需要利用外部专家服务,对利用外部专家服务结果所形成的审计结论负责的是()。【易】
A. 外部专家本人
B. 审计项目负责人
C. 内部审计机构
D. 董事会
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34.审计机关有证据证明被审计单位以()存储公款的,经县级以上人民政府审计机关主要负责人批准,有权查询其在金融机构的存款。【易】
A. 个人名义
B. 单位名义
C. 其他单位名义
D. 政府名义
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35.审计人员办理审计事项,与被审计单位或者审计事项有利害关系的,应当()。【易】
A. 报告
B. 回避
C. 移交
D. 隐瞒
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36.审计机关对依法属于审计监督对象的()进行审计。【易】
A. 单位
B. 项目
C. 单位、项目、资金
D. 资金
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37.对计划、预算和决策进行审查,包括对被审计单位的计划、方案和预算的编制、投资方案的选择、经营决策的制定及其可行性研究报告等进行审查的审计是()。【易】
A. 财经法纪审计
B. 详细审计
C. 事前审计
D. 事中审计
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38.社会审计人员在执行审计业务时,必须通过其外在表现,使得一个理性且掌握充分信息的第三方,在权衡所有相关事实和情况后,认为审计项目组成员没有损害诚信原则、客观和公正原则或职业怀疑态度,这种独立称为()。【易】
A. 实质上独立
B. 思想上独立
C. 形式上独立
D. 经济上独立
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39.我国对效益审计的界定是,检查和评价被审计单位的资源管理和使用的()。【易】
A. 效率性
B. 经济性
C. 合规性
D. 有效性
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40.审计人员对被审计单位进行存货监盘可以达到的审计目标是()。【易】
A. 证实存货计价的合理性
B. 证实存货账务处理的正确性
C. 证实存货采购成本的正确性
D. 证实存货的存在性
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41.为测试银行存款截止期的正确性,应审查银行存款收付业务的期间是()。【易】
A. 决算日后任意一天
B. 决算日当天
C. 整个审计期间
D. 决算日前后数天
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42.审查银行存款余额时,银行存款余额调节表可由审计人员自行编制或向被审计单位索取,究竟选用哪种方式取决于()。【易】
A. 审计人员的业务能力
B. 被审计单位的会计人员的素质
C. 被审计单位内部控制的健全程度
D. 审计人员是否遵守审计准则
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43.社会审计人员未按协议书规定的时间提交审计报告,审计人员应负的责任是()。【易】
A. 过失
B. 欺诈
C. 违约
D. 误导
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44.国家审计人员的法律责任主要体现在()。【易】
A. 《中华人民共和国注册会计师法》
B. 《中华人民共和国审计法》
C. 《中华人民共和国民法通则》
D. 《中华人民共和国刑法》
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45.审计人员判断审计事项是非、优劣的准绳是()。【易】
A. 审计证据
B. 审计标准
C. 审计法规
D. 审计准则
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46.证明被审计事项真相的是()。【易】
A. 审计人员
B. 审计证据
C. 地域性
D. 时效性
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47.审计人员采用各种方法收集的审计证据均应()。【易】
A. 复印
B. 加以说明
C. 标明来源,并由提供者签名或盖章
D. 告知被审计人
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48.审计组成员负责审计工作底稿的()。【易】
A. 重要性
B. 真实性
C. 时效性
D. 相关性
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49.审计取证的顺序与反应经济业务的会计资料形成过程相反的方法,称为()。【易】
A. 逆查法
B. 顺查法
C. 计算法
D. 分析法
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50.审计人员通过研究不同财务数据之间以及财务数据与非财务数据之间的内在关系,对财务信息做出评价的方法是()。【易】
A. 分析
B. 重新计算
C. 外部调查
D. 检查
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51.风险基础审计是指审计人员在对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的基础上,将()融入传统审计方法之中,进而获取审计证据,形成审计结论的一种审计取证模式。【易】
A. 风险控制方法
B. 抽样技术方法
C. 系统评价方法
D. 流程描述法
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52.用简洁的方文字对被审计单位内部控制的调查结果加以叙述的方法是()。【易】
A. 调查表法
B. 流程图法
C. 功能测试法
D. 文字说明法
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53.采用调查表法调查了解内部控制时,调查表的设计者应当是()。【易】
A. 会计人员
B. 审计人员
C. 管理人员
D. 统计人员
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54.审计人员选择若干具体业务,沿着业务处理过程检查各项内部控制是否得到执行的方式是()。【易】
A. 功能测试
B. 实质性审查
C. 分析
D. 业务和程序测试
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55.具体承办审计事项的审计人员或审计审组织在实施审计后,就审计工作的结果向其委托人、授权人提交的书面文件是()。【易】
A. 审计报告
B. 审计决定书
C. 审计实施方案
D. 审计移送处理书
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56.审计机关依法向社会公布审计报告所反映内容及的专门文书是()。【易】
A. 审计工作报告
B. 审计结果报告
C. 审计结果公告
D. 审计机关的审计报告
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57.以最低的投入达到目标,简单地说就是投入是否节约指的是()。【易】
A. 经济性
B. 效率性
C. 效果性
D. 有效性
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58.在利用外部专家工作时,对利用外部专家工作结果所形成的审计结论负责的应该是()。【易】
A. 外部专家
B. 审计人员
C. 被审计单位管理当局
D. 社会公众
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59.分析被审计单位固定资产折旧时,审计人员认为折旧计提不足的信号是()。【易】
A. 累计折旧与固定资产原值的比值较大
B. 应计折旧的固定资产账面值很大
C. 固定资产保险费用支出较大
D. 经常发生大额固定资产清理损失
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60.审计人员对所采集到的被审计单位的源数据,进行一系列的操作以使之规范化的过程称为()。【易】
A. 数据清理
B. 数据转换
C. 数据验证
D. 数据分析
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61.审计机关依照法律规定()行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。【易】
A. 依法
B. 独立
C. 自主
D. 平等
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62.审计机关依法进行审计监督时,被审计单位()应当对本单位提供资料的真实性和完整性作出书面承诺。【易】
A. 财务人员
B. 财务负责人
C. 负责人
D. 被审计对象
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63.审计法规定,地方各级审计机关对本级人民政府和上一级审计机关负责并报告工作,审计业务以()领导为主。【易】
A. 本级人民政府
B. 本级人民政府和上一级审计机关
C. 上级审计机关
D. 单位主要负责人
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64.审计机关根据审计项目计划确定的审计事项组成审计组,并应当在实施审计()日前,向被审计单位送达审计通知书。【易】
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
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65.任何组织和个人不得()审计人员依法执行职务,不得打击报复审计人员。【易】
A. 拒绝、阻碍
B. 拒绝
C. 阻碍
D. 干涉
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66.审计法规定,审计机关是否可以向政府有关部门通报或者向社会公布审计结果()。【易】
A. 不可以
B. 可以
C. 征得被审计单位同意后可以
D. 视情况而定
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67.审计人员执行审计业务时,应当保持应有的审计()。【易】
A. 独立性
B. 合法性
C. 客观性
D. 公正性
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68.审计人员在审计实施过程中需要持续关注标准的()。【易】
A. 适用性
B. 相关性
C. 可靠性
D. 适当性
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69.审计发现被审计单位()存在重大漏洞或者不符合国家规定的,应当责成被审计单位在规定期限内整改。【易】
A. 内部控制
B. 会计核算
C. 财务管理
D. 信息系统
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70.审计组应当评估被审计单位存在重要问题的(),以确定审计事项和审计应对措施。【易】
A. 严重性
B. 可能性
C. 相对性
D. 相关性
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71.内部审计的责任是对内部控制设计和运行的()进行审查和评价,出具客观公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。【易】
A. 合理性
B. 真实性
C. 可靠性
D. 有效性
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72.国家审计准则是()履行法定审计职责的行为规范,是执行审计业务的职业标准,是评价审计质量的基本尺度。【易】
A. 审计组
B. 审计人员
C. 审计机关
D. 审计机关和审计人员
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73.国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构的直接领导,应当是()。【易】
A. 总经理
B. 党组织、主要负责人
C. 财务总监
D. 监事会
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74.单位应将内部审计工作计划、工作总结、审计报告、整改情况以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送备案的机关或部门是()。【易】
A. 上级审计机关
B. 同级纪检、监察部门
C. 同级审计机关
D. 上级纪检、监察部门
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75.单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确界定审计整改的第一责任人是()。【易】
A. 被审计单位内部审计机构负责人
B. 被审计单位财务部门负责人
C. 被审计单位主要负责人
D. 被审计单位纪检监察部门负责人
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76.内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当列入()。【易】
A. 本单位预算
B. 部门预算
C. 内审机构单独预算
D. 随时支出
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77.对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果书面告知()。【易】
A. 被审计单位负责人
B. 内部审计机构
C. 单位负责人
D. 本级党委
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78.单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规()履行职责,任何单位和个人不得打击报复。【易】
A. 独立
B. 客观
C. 公开
D. 公平
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79.内部审计人员应当具备从事审计工作所需要的()。【易】
A. 专业知识
B. 专业能力
C. 业务能力
D. 理论水平
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80.内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,并对采用的()负责。【易】
A. 审计报告
B. 审计意见
C. 审计结果
D. 审计问题
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81.将审计报告及时归入审计档案妥善保存的责任主体是()。【易】
A. 内部审计机构
B. 被审计单位
C. 组织管理层
D. 上级主管部门
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82.审计工作底稿由内部审计机构或组织内部相关部门具体负责保管,所有权属于()。【易】
A. 审计项目负责人
B. 内部审计机构
C. 被审计单位
D. 审计人员所在组织
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83.内部控制审计应当以()为基础,根据风险发生的可能性和对组织单个或者整体控制目标造成的影响程度,确定审计的范围和重点。【易】
A. 上年度审计报告
B. 审计计划
C. 风险评估
D. 控制测试
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84.审计组根据不同的审计目标,以审计认定的事实为基础,在防范审计风险的情况下,按照()原则,从真实性、合法性、效益性方面提出审计评价意见。【中】
A. 重要性原则
B. 适当性原则
C. 充分性原则
D. 谨慎性原则
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85.“可以有效地查出会计资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大,费时费力,审计成本相对较高”,具有以上特点的审计取证方法是()。【中】
A. 抽查法
B. 事前审计法
C. 局部审计法
D. 详查法
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86.下列选项中,在对审计取证方法按取证顺序与记账程序的关系分类中,适用于业务规模较大,内部控制系统比较健全,管理基础较好的被审计单位的方法是()。【中】
A. 顺查法
B. 逆查法
C. 详查法
D. 抽查法
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87.下列审计取证方法中,最适于实现总体合理性审计目标的是()。【中】
A. 检查
B. 观察
C. 重新计算
D. 分析
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88.经过对内部控制初步评价,如果认为内部控制设计不合理,决定不依赖某项内部控制的,审计人员可以()。【中】
A. 转入内部控制测试阶段
B. 提高控制风险评估水平
C. 提高固有风险评估水平
D. 直接进行实质性审查
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89.审查应收账款是否真实、正确,最重要和具有决定性意义的方法是()。【中】
A. 函证
B. 取得应收账款明细账
C. 运用分析方法进行审查
D. 取得或编制应收账款账龄分析表
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90.对被审计单位注销应收某单位95万元账款,审计人员应重点审查的内容是()。【中】
A. 注销坏账的审批文件
B. 赊销政策
C. 全年销售计划
D. 坏账准备的计提政策
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91.在查找已提前报废但尚未做出会计处理的固定资产时,最有可能实施的是()。【中】
A. 以检查固定资产实物为起点,检查固定资产的明细账和投保情况
B. 以检查固定资产明细账为起点,检查固定资产实物和投保情况
C. 以分析折旧费用为起点,检查固定资产实物
D. 以检查固定资产实物为起点,分析固定资产维修和保养费用
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92.被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是()。【中】
A. 出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记
B. 报销单据的填制和审核分离
C. 支票与印章由不同人保管
D. 出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制
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93.以下业务分工易导致内部控制失效的是()。【中】
A. 货币资金收付与记录岗位分离
B. 业务处理与内部审计独立
C. 款项结算与审核分离
D. 支票、印章由一人保管,与记录分离
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94.内部控制存在固有局限对审计的影响是()。【中】
A. 审计不能依赖被审计单位的内部控制
B. 控制风险可能为零
C. 审计必须实施或多或少的内部控制测试
D. 审计必须实施或多或少的实质性审查
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95.在审计过程中,由于审计程序设计和使用不当,审计方法选择不合理,审计人员工作疏忽等原因造成的审计风险属于()。【中】
A. 抽样风险
B. 非抽样风险
C. 误拒风险
D. 信赖不足风险
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96.审计人员现场观察,发现被审计单位房屋扩建部分已投入使用2年。审查账面记录得知仍在“在建工程”科目中反映,正确的处理应为()。【中】
A. 记作固定资产但不得计提折旧
B. 记作固定资产并计提折旧
C. 被审计单位记录正确
D. 记作在建工程但要计提折旧
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97.审计人员在存货审查过程中,应采取措施防止被审计的单位虚增存货,以下措施最为有效的是()。【中】
A. 明细账与总账核对
B. 抽查被审计单位盘点结果
C. 询问保管人员
D. 审查材料收发凭证
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98.审计机关对预算执行和其他财政收支的审计工作报告应当重点报告()。【中】
A. 对预算执行和其他财政收支的审计情况
B. 对预算执行和其他财政收支的审计实施情况
C. 对预算执行的审计情况
D. 对预算执行和其他财政收支的增收节支情况
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99.编制审计报告时,针对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明,以及被审计单位的反馈意见等内容应当列入()。【中】
A. 审计报告正文
B. 审计报告附件
C. 审计报告附录
D. 审计报告摘要
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100.内部审计机构应当建立()制度,加强审计工作底稿的归档、保管、查询、复制、移交和销毁等环节的管理工作。【中】
A. 项目档案管理
B. 项目管理
C. 项目计划管理
D. 质量控制
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